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为进一步规范财务管理流程,11月17日至23日,公司财务部组织人员对各供水分公司财务制度执行情况进行了年内第二次专项审计。
此次审计主要包括货币资金及银行存款,材料物资管理,用户工程管理,抄表收费及MIS、用友系统操作管理等内容。审计显示,各供水分公司财务制度执行情况总体良好,现金管理规范,大额现金及时送存银行,仓库物资摆放整齐,收发规范,但也存在用户工程管理上先施工后收款和MIS系统特殊水量先处理后审批等问题。对于检查中发现的问题,检查小组要求相关供水分公司及时做好整改落实工作。