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为加强集团公司内部控制,促进企业规范化管理,集团公司财务资产审计部对全资子公司全面开展专项内部审计工作。6 月18 日,集团公司监事会主席祁金凤、财务资产审计部成员到排水公司就工程款支付、年薪发放等事项开展专项审计。图为审计人员正与排水公司负责人沟通交流工作。